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《会计师》2020年10期
 
更新日期:2023-02-10   来源:会计师   浏览次数:113   在线投稿
 
 

核心提示:目录前沿大智移云背景下管理会计创新发展研究王明吉;李杨杨;3-4理论探索对商业银行绿色金融项目风险识别指标的研究伍云诗;5-6通

 
目录
前沿
“大智移云”背景下管理会计创新发展研究王明吉;李杨杨;3-4理论探索
对商业银行绿色金融项目风险识别指标的研究伍云诗;5-6
通信企业管理会计的信息化建设路径分析陈宇容;7-8
关于隐蔽关联方的认定、披露及案例研究王彦力;8-9
浅谈小企业会计人员的职业提升全汉洁;10-11
新金融工具准则探究刘军红;12-13财务与管理
论应收账款的管理程富丽;13-14
医院绩效奖金改革及方案设计焦贵荣;15-16
建筑企业税务风险管理探析金红桥;17-18
试论企业财务管理中的税务风险管控李丽娟;19-20
房地产企业并购税务筹划与风险控制吴永茂;20-21
A公司资本结构优化探究王晨曦;张志强;22-23
城投公司财务管理问题及解决路径探析丁浩;24-25
集团对子公司财务部门绩效考核管理分析张贤;25-26
集团化企业财务管理转型升级要点探讨刘忆欣;27-28
“互联网+”背景下科技型创业公司融资模式分析芮小泓;28-29
集团公司财务战略研究郑丽非;30-31
并购重组业务中的税务风险防范探讨郝必传;31-32
现代企业财务风险与防范策略之微探白宝祥;33-34
新形势下房地产企业资金管理风险及对策研究尤娟;35-36
印刷企业加强成本费用管理的思考孔令偲;36-37
企业期间费用管控刍议辛娜;38-39
国有企业全面预算管理存在的问题及对策张成伟;39-40
事业单位资产信息化管理建设探讨刁亮;41-42
民营医院财务绩效评价指标体系构建的思考赵鸿雁;42-43
县级部门预算存在的问题及对策黄春艳;44-45
作业成本法在矿山爆破工程企业的应用景文博;46-47内控与审计
企业内审制度的构建及其运行质量探讨王书森;48-49
如何加强事业单位内部审计的探讨刘涛;49-50
高校基于业财融合思维内控建设的路径探索杨平;51-52
疫情当下对注册会计师行业的影响及对未来审计工作的思考唐明喜;52-53
建筑企业审计工作的主要风险与控制措施李学峰;54-55
企业财务内部控制现状与对策研究倪小群;55-56
加强企业内部控制的方法探析刘克峰;57-58
基于委托代理理论的集团企业内部控制研究雷蕾;58-59
大数据对财务审计的挑战吕洁;蒋红芸;60-61
完善基层医疗卫生机构内部控制的方式浅析郭长红;刘晓丽;62
军队绩效审计现状及对策研究刘树刚;63-64
农业融资平台公司内部控制制度建设探析杜磊蕾;64-65工作研究
地质项目预算管理探讨战洪雷;66-67
预算绩效管理中绩效目标的设定与绩效评价结果的应用许冉;67-68
会计技能竞赛财务会计模块课程内容重构探索刘小海;69-70
行政事业单位预算绩效管理的思考刘梅珍;71-72
设计单位EPC工程总承包业务会计处理的探讨杨海杰;72-73
财务智能化环境下对高校人才培养模式的创新研究苟聪聪;74-75
“互联网+”背景下高职教育教学模式研究——以管理会计课堂为例张晓会;76-77
高校科研项目业财融合管理模式探讨崔涛;78-80
农村中小学义务教育经费预算管理探索练云裳;80-81
政府会计制度下完善园林苗木资产会计核算探讨刘汶;82-83
学前教育投资相关问题与对策建议林星臣;83-84
财政预算绩效管理工作存在的问题与对策叶丽燕;85-86专题
基于“互联网+”的高校财务预约报账系统研究吴林;87-88政策与法规
国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告 财政部公告2020年第23号89
关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告 财政部 税务总局公告2020年第24号89
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