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《审计与经济研究》2021年01期
 
更新日期:2023-11-23   来源:审计与经济研究   浏览次数:115   在线投稿
 
 

核心提示:目录国家审计理论建设专栏政府审计对企业高质量发展的影响基于审计署央企审计结果公告的实证分析董志愿;张曾莲;1-10关于新时代中

 
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国家审计理论建设专栏
政府审计对企业高质量发展的影响——基于审计署央企审计结果公告的实证分析董志愿;张曾莲;1-10
关于新时代中国特色社会主义审计模式的思考孙宝厚;11-13审计理论研究
员工持股计划如何提升内部控制有效性?——基于PSM的实证研究王烨;孙娅妮;孙慧倩;柳希望;14-25
企业金融化、内部控制与审计质量董小红;孙文祥;26-36
投资信息审计意见可以提高公司投资效率吗?——基于公司内部治理环境的调节效应丁含;徐云;赵静;37-47
并购业绩承诺兑现会影响审计意见吗?高翀;石昕;48-57
审计委员会海归背景与商誉减值计提王浩然;王彪华;周泽将;58-67财务与会计研究
业绩预告下的股份减持与内幕交易——会计稳健性是遏制还是助力?吴锡皓;张弛;68-78
企业年报阅读难易程度的衡量与影响因素研究——基于管理者操纵视角张秀敏;高云霞;高洁;79-89
独立董事、税收激进与融资约束许艳;90-100经济与管理研究
非标准资产业务监管加重了民营企业融资难吗?刘喜和;白晶;陶燕兰;101-109
具有奖励机制与再保险安排的最优保险合约设计孙武军;贾晓倩;王丽敏;110-117
创新驱动发展战略下中国制造业成本动因拓展研究——基于研发投入的视角李华;孙茂竹;宋常;殷俊明;118-127
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