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《审计研究》2018年03期
 
更新日期:2024-08-13   来源:审计研究   浏览次数:190   在线投稿
 
 

核心提示:目录学习宣传贯彻党的十九大精神专题贯彻落实十九大精神加强审计理论创新第七届审计理论创新发展论坛综述刘玉玉;唐嘉尉;28-30市

 
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学习宣传贯彻党的十九大精神专题
贯彻落实十九大精神 加强审计理论创新——第七届审计理论创新发展论坛综述刘玉玉;唐嘉尉;28-30
市县审计机关发展研究研讨会综述王志伟;31-33审计机关审计风险管理研究专题
审计机关审计风险管理研究审计署昆明特派办理论研究会课题组;周应良;34-39
审计机关审计风险管理体系研究上海审计学会课题组;林忠华;40-46
审计机关购买社会审计服务的风险及防范湖南省审计学会课题组;唐会忠;47-52
中国审计学会举办第四次理事论坛2
当代国际政府审计的分期、特征与挑战周维培;3-11
双重身份视角下的PPP政府审计问题研究王经绫;闫嘉韬;12-18
政府审计对CPA审计效率提升有传导效应吗?——基于国有控股上市公司审计的经验数据许汉友;徐香;朱鹏媛;19-27
领导干部自然资源资产离任审计实务模型初构——基于绍兴市的试点探索潘旺明;丁美玲;于军;严轶斐;53-62
上市公司被处罚会牵连未受罚审计师吗?钱爱民;朱大鹏;郁智;63-70
能力不足还是独立性缺失——基于污点审计师审计质量的实证检验谢获宝;刘芬芬;惠丽丽;71-79
行业环境、审计意见与债务成本刘文欢;陈璐瑶;蔡闫东;80-86
慈善捐赠对审计意见的影响——基于慈善捐赠利己动机视角的实证分析王娟;潘秀丽;87-94
企业信用评级与审计收费林晚发;敖小波;95-103
审计质量对股票非系统性风险的抑制效应研究张宏亮;王法锦;王靖宇;104-111
上市公司未决诉讼、法律环境与审计报告时滞刘慧;张俊瑞;孙嘉楠;112-120
管理层能力、内部控制与企业可持续发展杨旭东;彭晨宸;姚爱琳;121-128
审计署重点科研课题研究报告129
2018年《审计研究》投稿须知130
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