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《审计与理财》2020年12期
 
更新日期:2023-04-11   来源:审计与理财   浏览次数:167   在线投稿
 
 

核心提示:目录卷首语领会依法治国精神落实依法审计理念本刊评论员;1特稿统筹谋划提升成果全力打造优秀审计项目江西省审计厅的实践和探索郑

 
目录
卷首语
领会依法治国精神 落实依法审计理念本刊评论员;1特稿
统筹谋划 提升成果 全力打造优秀审计项目——江西省审计厅的实践和探索郑中淮;4-6审计实务
审计医院存在的常见问题与对策邓婷婷;7-8
立足实际全面实施预算绩效管理——以江西省为例谭琪;9-10
新形势下基层央行领导干部经济责任审计的实践与思考谭璐;11-12
建立要害岗位强制休假离岗审计模式探讨余洪华;13-14
绩效审计服务全面预算绩效管理的路径研究冉欣怡;14-16理财广场
大数据应用助力供电企业工程财务管理的模式构建李志娟;17-18
管窥城投公司建设项目会计核算——特点、问题与建议徐岩;19-20
论如何提高制造行业企业预算执行能力刘蕾;21-22
《政府会计制度》下地勘单位往来款核算探讨熊长华;23-25
高速公路企业全面预算管理探究——以G集团为例况丽华;钱伟;26-27
矿业企业内部控制制度建设探析黄衍裕;28-29财审论坛
新时代基层央行内审在组织治理中的作用研究魏茹;30-32
司法会计鉴定在职务侵占案件中的运用分析孙芹;宋夏云;32-35
内部审计质量对集团企业投资效率的影响分析武建军;36-37
江西银行的盈利结构及优化对策研究毛菁;38-39
针对上市公司会计舞弊监管的对策分析郜子萍;40-41
基于内部控制下医院合同管理的几点思考朱文坤;42-43
公立医院医疗设备招标采购问题及审计整改对策赵海萍;44-45
高校项目绩效管理中平衡记分卡的应用分析程红;46-47
基于风险导向商业银行内部审计思路探讨张娟娟;48-49
论财务共享服务在化工企业中的应用及对策薛玉琴;50-51
新政府会计制度对事业单位管理的影响刘燕华;52-53
江西省地方财力结构现状、问题及对策研究洪林凤;54-55
宜春市移动支付便民工程建设推进成效及问题建议苏芳;56-57
反洗钱金融机构客户身份识别制度亟待完善舒宁;58-59
用活“老新硬软”法 夯实人员管理路周强军;60财审博览
时事聚焦61
赣审动态61-63文苑
读《寻乌调查》 悟审计之道王玉婷;64
江西:省人大常委会听取和审议2019年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告2
献身审计 荣耀一生——江西省审计厅首次举行干部荣誉退休仪式叶敏;杨涛;65
《呢喃》杨涛;66
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