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《中国内部审计》2021年04期
 
更新日期:2022-12-02   来源:中国内部审计   浏览次数:77   在线投稿
 
 

核心提示:目录卷首启航新征程逐梦新发展鲍国明;1研究_特别关注为奋进十四五谋好篇开好局起好步在第七届理事会第四次会议上的工作报告鲍国

 
 目录
卷首
启航新征程 逐梦新发展鲍国明;1
研究_特别关注
为奋进“十四五”谋好篇开好局起好步——在第七届理事会第四次会议上的工作报告鲍国明;4-10
研究_视点研究
新时代强化国有企业党领导内部审计工作的研究陈艳娇;许佳玥;11-16
研究_理论思考
基于工期风险管理的高校基建工程进度审计研究张思琦;朱晓林;17-20
民营企业内部审计:驱动因素与职能提升王淅勤;陈旭;李淼;21-24
公司治理现代化进程中的商业银行内部经济责任审计:困境与出路郭强;孔令芳;25-30
实务_方法探究
保险公司内部审计外包管理问题研究于宙;31-34
复杂网络技术在关联客户贷款集中度审计中的应用张恩勇;35-38
基于“三维”视角的基层央行重大政策措施贯彻落实情况审计罗爽;39-43
勘察设计企业合同内部审计方法与整改要点陈岸;44-47
实务_经验分享
创新审计项目组织方式 提高审计工作质量效率张建业;48-50
内部审计对社会审计人力资源采购新模式——以国机集团内部审计工作为例王斌;51-54
央企境外工程项目远程审计实践景小青;55-57
高校大型仪器设备使用绩效审计评价指标体系研究柴莉;王建琼;58-62
实务_案例分析
高利转贷危害大 严审严查不放松倪利平;63-66
风采纪实
牢记使命勇担当 真抓实干谱新篇——记国家税务总局督察内审司执法督察处67-69
求创新 抓落实 重实效 为黄河流域高质量发展保驾护航——记水利部黄河水利委员会审计局预算执行审计处70-71
攻坚克难 信念如炬 国际化审计“无时差”——记中粮集团有限公司审计部陈俊秀72-73
胸有格局 创新思维 科技引领 助力医疗行业内部审计高质量发展——记广东省人民医院审计处原处长郑阳晖74-75
兼收并蓄_国家审计
审计机关如何有效运用内部审计结果内部审计结果运用研究课题组;高雅丽;76-79
GIS技术在基本农田保护经济补偿资金审计的应用探索李土瑞;80-82
兼收并蓄_广角观察
新时代多元化国有企业集团公司内控体系优化研究——以W公司为例李卫国;83-88
提升城市商业银行监事会监督效能的建议韦繁章;韦继强;吴智广;89-91
重大突发事件背景下的慈善组织审计研究梁美英;邵培樟;92-95
兼收并蓄_锦言文苑
品味审计 成就精彩彭砚芸;96
李金华书法李金华;2-3
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