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《中国内部审计》2021年08期
 
更新日期:2022-12-02   来源:中国内部审计   浏览次数:58   在线投稿
 
 

核心提示:目录卷首从学科定位看我国内部审计的新发展祁渊;1研究_视点研究基于霍尔三维结构的电网企业内部经济责任审计优化研究董建忠;张建

 
目录
卷首
从学科定位看我国内部审计的新发展祁渊;1
研究_视点研究
基于霍尔三维结构的电网企业内部经济责任审计优化研究董建忠;张建勋;彭娟;4-13
研究_理论思考
基于经营“风险”本质特征的金融企业经济责任审计研究鄢璐;14-21
高校内部审计监督的政治属性探究:逻辑定位与实践要求盛永红;22-25
试论“十四五”时期如何加强国有集团企业内部审计陈伟通;26-29
国有企业内部经济责任审计常见问题与对策探讨高莎莎;冯春鹏;徐宏光;孙彭飞;田新平;马燕;薛占广;29-34
实务_方法探究
“融合式信息化大经责审计”模式在国企境外审计中的应用黄继越;李姝怡;35-40
浅谈国有商业银行新时代政策跟踪审计张君儒;佘敦;41-43
基于Python的随机森林算法在电网企业人力资源审计中的应用研究贺雅喆;蔡真捷;44-50
新时代发挥公安审计职能作用研究崔灿;51-55
实务_经验分享
关于“两统筹”在重大政策落实跟踪审计中的运用及思考——基于金融支持疫情防控及复工复产政策落实视角徐丽红;56-59
基于“三融”价值驱动下建设项目数智化审计新模式的探析与实践黄康强;卓文婉;许琦;孙琦琳;黄邦夏;60-66
商业银行副职领导干部批量经济责任审计模式实践——以H银行经济责任审计为例汪志祥;67-71
实务_案例分析
抽丝剥茧,还原银行业务数据虚增真相顾菲菲;72-73
风采纪实
坚守初心使命 勇于担当作为——记中国建筑股份有限公司审计部经济责任审计团队74-75
贯彻新发展理念 护航公司战略目标实现——记国药控股股份有限公司审计部76-77
巾帼出铁军 匠心铸忠诚——记中海油田服务股份有限公司审计部张丽贤78-79
筑牢审计防线 责任植于心中——记海南银行股份有限公司审计部陈东娃80-81
兼收并蓄_国家审计
新型城镇化背景下政府绩效审计评价体系研究马丽;82-85
审计委员会视角下审计监督效能研究——基于基层审计机关实践孙水娣;85-88
兼收并蓄_广角观察
浅议监事会监督评价机制建设郭华;89-91
利率市场化背景下商业银行强化存贷款利率管理质效探析张新存;92-95
兼收并蓄_锦言文苑
从百年党史感悟内审精神赵建辉;96
《中国内部审计》杂志征订系统上线 架起友谊之桥 高效传递内审声音2
要把《中国内部审计》办成一流刊物李金华;2
栉风沐雨 不忘初心 百尺竿头 更进一步李金华;3
2021年《中国内部审计》投稿须知97
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