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《中国内部审计》2021年09期
 
更新日期:2022-12-02   来源:中国内部审计   浏览次数:76   在线投稿
 
 

核心提示:目录卷首准确把握内部审计的艺术性冯均科;1研究_视点研究亚洲内部审计师协会联合会问卷调查报告内部审计转型:未来的工作、新兴

 
目录
卷首
准确把握内部审计的艺术性冯均科;1
研究_视点研究
亚洲内部审计师协会联合会问卷调查报告——内部审计转型:未来的工作、新兴风险和趋势严忠新;肖竞;4-10
研究_理论思考
新时代高校购买社会审计服务开展内部经济责任审计的质量控制研究马尚敏;11-15
国有大型企业内部审计信息化系统的构建研究秦言坡;16-20
AHP在企业审计人力资源与经济责任审计项目统筹中的应用陈冬梅;崔冰;肖丹;杨光;丛培元;邵天龙;李一然;21-25
中国革命根据地时期的内部审计王蕙娜;26-29
实务_方法探究
面向审计视角的信息系统地图探索与实践刘巍;曹迎春;门烁;李平良;30-37
工程投资审计质量评价体系构建与应用——以生产性技改项目为例姜志超;杨震;马欣欣;姜才海;38-42
审计视角下农商银行线上贷款风控策略探讨赵文闯;许沁;陈彦超;43-45
大数据用户画像技术在商业银行员工行为审计中的应用研究中国农业银行审计局武汉分局课题组;钟珍;46-48
实务_经验分享
审计泛在监督体系构建研究——以国网山东省电力公司为例张大成;李庭燎;莫臣;马德凯;49-53
首次应用大数据分析模型助力审计提质增效——以2019年某采办管理专项审计为例何晓博;刘恩航;姚智琪;54-60
基层央行深化审计整改的实践与思考田长慧;61-64
公立医院大型医用设备绩效审计评价指标体系的构建彭栎颖;65-68
构建审计结果运用六项机制 实现审计价值增值作用于涛;丁林林;王琪;69-72
实务_案例分析
火眼金睛识猫腻 违规放贷难遁形虞伟健;73-76
风采纪实
以实干谋发展 以创新育未来——记中国民用航空局审计中心经责审计项目组77-78
健全体制机制 狠抓成果应用 以高质量内审促进企业高质量发展——记中国铁路工程集团有限公司审计部79-81
以初心之志 筑审计之基——记中国进出口银行审计部审计管理处邵小倩81-82
点亮心中明灯 引领事业人生——记西藏自治区总工会经费审查委员会办公室廖娟83-84
兼收并蓄_国家审计
新形势下推动财政审计信息化高质量发展的思考——基于预算管理一体化的审计模型和实质性程序探析孙铭一;85-89
经济责任审计问责在环境治理中的应用研究程博;王莉晴;90-93
兼收并蓄_广角观察
会计监督体系的国际比较与启示唐思力;93-95
兼收并蓄_锦言文苑
牢记初心使命 凝心聚力前行刘锡平;96
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