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《中国内部审计》2022年01期
 
更新日期:2022-12-02   来源:中国内部审计   浏览次数:78   在线投稿
 
 

核心提示:目录卷首奋进新征程建功新时代鲍国明;1研究_特别关注推动理论和实践创新助力内部审计高质量发展鲍国明;4-12研究_视点研究敏捷审

 
目录
卷首
奋进新征程 建功新时代鲍国明;1
研究_特别关注
推动理论和实践创新 助力内部审计高质量发展鲍国明;4-12
研究_视点研究
敏捷审计方法在商业银行内部审计中的应用研究——基于统筹发展和安全背景下的内部审计增值视角姚瑶;13-24
研究_理论思考
Z保险公司内部审计机制变革初探:挑战与发展孙波;李心悦;25-32
大学章程制度视角下内部审计促进高校治理优化研究刘桂江;33-39
新形势下内部审计发现问题责任界定工作研究——以国网河南省电力公司为例盛卫平;魏澄宙;阎玺;谢慧敏;张翼霄;钱青烨;40-44
实务_方法探究
审计视域下企业数据资产增值与防控管理的探索和实践陈晓伟;许琦;黄德明;黄邦夏;李卫星;45-47
电网企业经济责任审计评价体系实践研究——以J省电网检修公司所属运维站为例刘颖;崔蒙;刘华;48-51
实务_经验分享
高校建设工程管理审计整改效果提升措施的探讨刘丹丹;杨奕;52-55
基于社会投资人视角探究PPP项目内部审计策略的选择与运用——以JH城乡污水治理PPP项目审计为例鲁晓东;56-61
电力企业任中经济责任审计探析王延刚;聂顺林;孙建祥;61-63
大数据技术在通信企业网络维修费审计中的创新实践张志刚;徐鑫雅;64-67
实务_案例分析
一张加油卡引出的舞弊事件陈梦捷;黄杰;68-69
实务_实践亮点
开展产业扶贫项目可持续发展评估 助力脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接李金锐;70-73
统筹谋划重实效 多措并举促落实王雪涛;胡佩;73-76
构建重大政策“123”网络巡审体系的探索与实践倪卫东;77-80
兼收并蓄_国家审计
审计业务“两统筹”的理论与实践研究黄萍萍;80-84
行政事业单位财政专项资金审计监督现状及对策研究张金陆;85-87
兼收并蓄_广角观察
关于现代企业建立财务共享服务中心的分析与探讨林礼谊;88-92
大数据审计若干理论思考商思争;93-95
兼收并蓄_锦言文苑
审计工作中要做到“四毋”王磊;96
2022年中国内部审计协会面授培训计划表2
2022年中国内部审计协会网络培训计划表97
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