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《中国内部审计》2022年02期
 
更新日期:2022-12-02   来源:中国内部审计   浏览次数:92   在线投稿
 
 

核心提示:目录卷首审计场景变化助推审计方式变革谢志华;1研究_关注中国内部审计协会2021年大事记4-8研究_视点研究三维视角下企业战略决策

 
目录
卷首
审计场景变化助推审计方式变革谢志华;1
研究_关注
中国内部审计协会2021年大事记4-8
研究_视点研究
三维视角下企业战略决策审计研究沈琦敏;陈桂香;张媛媛;9-15
研究_理论思考
基于大数据理念的内部审计流程数字化研究——以财务审计为例许莉;铁心悦;16-21
评估内部审计增加的感知价值——基于服务绩效模型王燕夷;22-25
电网企业大数据驱动的系统性风险审计模式构建与实践——基于发展和安全视角张润硕;雷莉萍;刘亚丽;张瑞;吴晓斌;郝晋;26-32
基于数据仓库的“审计魔方”在经济责任审计中的应用刘蓓蓓;欧颖君;李水军;李国强;33-42
实务_方法探究
审计信息化保障城商行安全稳健运营应用研究刘庆锴;王良浩;蒋馨颖;黄蒙辉;陈吉;43-50
以设备成本效益审计服务决策实现科学管控栾志霞;林建树;马霄;51-53
数字化转型背景下大型国有商业银行强化总行本部内部审计方法探索张君儒;李镔;54-57
大数据审计技术方法在内部审计中的运用——以某集团公司销售业务专项审计为例郑金秀;58-61
实务_经验分享
数智化在通信运营企业建设项目审计中的探索刘巍;曹迎春;张伟;钟震宇;62-67
深化政府园区内部审计监督效能路径研究尹顺达;何晶;杨岚;项迎;于捷;68-70
数字化审计助力领导干部履职精准评价体系落地于佑杰;田梅林;周华;刘亚鹏;71-74
实务_案例分析
以内审促进医院经济合同管理探索黄瑞华;75-76
实务_实践亮点
聚焦精准性合规性有效性 推动长江大保护及绿色发展政策落实张军;77-79
以重大金融政策跟踪审计为抓手 助推国家惠民惠企政策落地生根谌争勇;80-82
助力科技创新 提升内审价值裘海寅;83-85
兼收并蓄_国家审计
国家审计与内部审计协同研究张心蕾;冯均科;86-91
兼收并蓄_广角观察
国有企业非法定招标项目的采购风险及应对杨立文;92-95
兼收并蓄_锦言文苑
以平凡书写不凡李宇;96
2022年中国内部审计协会面授培训计划表2
中国时代经济出版社重点图书推荐97
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