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《中国内部审计》2022年04期
 
更新日期:2022-12-02   来源:中国内部审计   浏览次数:60   在线投稿
 
 

核心提示:目录卷首充分发挥内部审计在环境、社会和治理中的作用毕秀玲;1研究_特别关注发挥引领作用积极谋划部署推动内部审计和协会工作再

 
目录
卷首
充分发挥内部审计在环境、社会和治理中的作用毕秀玲;1
研究_特别关注
发挥引领作用 积极谋划部署 推动内部审计和协会工作再上新台阶——在第七届理事会第五次会议上的工作报告鲍国明;4-13
研究_视点研究
基于控制论视角的内部审计统筹发展与安全机理研究胡正人;孙冬营;14-23
研究_理论思考
新时代国家级新区内部审计模式创新探究——以南京江北新区枢纽办为例任磊;高冠军;24-30
基于SIPOC模型的企业供应链审计模式创新研究杨悦;王瑶瑶;31-36
实务_方法探究
公立医院信息技术服务采购审计探究陈春宏;37-42
高校二级学院领导干部经济责任审计全覆盖探析陈晨;43-48
实务_经验分享
公安院校货物和服务采购审计要点刘琼;49-53
强化内部审计 筑牢风险防线——安钢内部审计为组织高质量发展保驾护航洪烨;周国宾;王燕萍;54-57
新形势下对公立医院内部审计工作的思考孟麒;58-60
实务_案例分析
海量数据抓线索 特征挖掘见奇效章怡翀;61-63
实务_实践亮点
提高政治站位 强化内审监督 促进党和国家重大政策措施落实落地禹笑 ;冯莉;64-67
在经济责任审计中运用“两基四核一保障”工作机制开展贯彻落实党和国家重大政策措施情况审计的工作实践王致远 ;张婧;67-72
锤炼“政治三力” 把握“审计三关” 政策跟踪审计助推高质量发展73-75
兼收并蓄_社会审计
人工智能投资对审计决策的影响研究宋迪;76-88
兼收并蓄_广角观察
浅析研究型审计视角下的审计专业图书出版策略蔡冬梅;89-92
探索广西内部审计与国家审计融合的研究彭斯慧;黄清玉;92-95
兼收并蓄_锦言文苑
品读百年党史 感悟内审精神刘倩倩;96
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