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《审计与理财》2021年02期
 
更新日期:2023-04-11   来源:审计与理财   浏览次数:130   在线投稿
 
 

核心提示:目录卷首语梦想奋斗奇迹本刊评论员;1特稿聚焦主业依法履职推动十四五审计工作新发展江西省审计工作会议纪实曹锐;杨涛;4-5审计案

 
 目录
卷首语
梦想·奋斗·奇迹本刊评论员;1
特稿
聚焦主业 依法履职 推动“十四五”审计工作新发展——江西省审计工作会议纪实曹锐;杨涛;4-5
审计案例
揭开披着旅游开发外衣房地产项目的面纱高联民;陈俐;6-7
经验交流
审计监督与纪检监察监督如何有效融合廖晓薇;7-8
审计实务
浅谈如何做好政策性项目审计洪兴旺;9-12
精准扶贫视域下教育扶贫资金绩效审计体系构建探究何辉;12-14
高校内部经济责任审计外包质量问题研究刘晓晨;15-17
同步实施铁路领导干部经济责任审计与巡视巡察的思考与建议张伟;17-19
精准扶贫跟踪审计分析李心宇;20-21
从巡视巡察视角看领导干部经济责任审计钱洪羽;22-23
理财广场_理财前沿
境外电力项目投资的财务风险与管控陈晓菲;24-25
薪酬激励方式变动对公司财务绩效影响——以A公司为例魏万逸;26-27
理财广场_企业理财
作业成本法下中小型制造业成本核算及控制探析寇海峰;28-29
中小代理记账公司存在的问题及发展对策张幽;30-31
国企物采管理的仓储资源合理化配置措施构建顾治伟;32-33
国有发电企业内部审计质量控制探讨严宝琴;34-35
国企财务共享服务中心模式下的财务核算体系建设陈育宁;36-38
财审论坛
国内重大突发公共事件跟踪审计研究述评傅卫滢;洪海霞;38-41
新政府会计制度关于单位承担的“社保、公积金、年金”账务处理的建议吕漪;42-43
完善企业内部审计信息化实施路径探析湛江;44-45
新会计准则对高科技企业IPO上市的影响段枫;46-48
增值型内部审计研究——基于公司的创新管理机制梁金浩;48-50
企业内部审计外包问题研究周纯;51-53
施工企业PPP项目工程的财务风险控制邓波;54-55
大智移云背景下独立学院财会类课程教学改革探索马俊云;56-58
以内部审计为抓手 促风险控制规范宋小清;58-59
财审博览
时事聚焦60
赣审动态60-63
文苑
勤学善思 明辨笃行——七年审计职业生涯的个人感悟徐俊娴;64
志愿服务进社区 温情传递暖人心——江西省审计厅组织党员干部职工走进结对社区开展志愿服务活动2+65
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