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《审计与理财》2021年03期
 
更新日期:2023-04-11   来源:审计与理财   浏览次数:128   在线投稿
 
 

核心提示:目录卷首语蓝图绘就未来可期本刊评论员;1特稿发挥审计建设性作用服务经济高质量发展廖南生;4-5审计案例公务卡违规套现资金安全风

 
 目录
卷首语
蓝图绘就 未来可期本刊评论员;1
特稿
发挥审计建设性作用 服务经济高质量发展廖南生;4-5
审计案例
公务卡违规套现资金安全风险的启示钱洪羽;6-8
经验交流
“硬机制”打通审计监督“最后一公里”——人民银行宜春市中心支行加强审计整改工作做法及成效付俊良;8-9
铁路装卸机械管理对企业效益影响探究——基于N铁路局专项审计调查的思考王海旻;10-13
精心谋划促发展 强基固本谱新篇易细平;13
审计实务
改进审计项目组织管理方式的思考郑茂霞;14-15
新形势下经济责任审计路径措施探讨贺方志;16-17
机器设备财政奖补资金专项审计工作思考梅岭;18-19
《2020年ACFE全球舞弊调查报告》主要观点及对人民银行内审工作的启示程凯;20-21
理财广场_理财前沿
财务共享下国企转型升级财务分析制度的提高策略陆海欧;22-23
理财广场_政府理财
加强部门预算全过程管理缓解财政收支压力的几点思考董瑞华;24-25
理财广场_企业理财
同一控制下企业合并的会计核算探析丁小娟;26-27
金融供给侧改革背景下小微企业财务预警机制刍议黄盈盈;饶舜;28-30
企业内审监督和会计监督的监管效能探讨叶小丽;31-32
行业调整背景下造纸企业财务管理策略伍宏达;33-35
财审论坛
基于绩效审计的大学生创业影响因素分析张妮佳;35-37
“紧日子”新形势下基层央行内部审计履职路径探析龚书莹;38-40
大数据时代政府绩效审计组织方式的优化对策研究潘日晓;41-44
惠农财政补贴“一卡通”政策实施中存在的问题及建议董雅莉;45-46
高新企业研发项目账务规划及财务管理的思考吴华芳;47-48
浅谈事业单位内控体系建设的完善李金鸿;49-50
会计行业培训管理的着力点分析及实践袁辉;51-52
合规管理与风险管理、内部控制、内部审计之异同研究朱宏博;53-54
基层央行在会计财务工作转型中落实会计管理职能的思考与探索严莉敏;55-56
基于大数据视角下财务会计向管理会计转型的途径分析常茂松;57-58
工程项目竣工结算滞后存在的问题及对策包冠楠;59-60
财审博览
时事聚焦61
赣审动态62-63
文苑
三八妇女节她们选择这样过李端;64
观今鉴古知兴替 传承美德树新风——江西省审计厅开展三八妇女节“以史为鉴”主题文化活动曹锐;黄小清;杨涛;2+65
《引吭高歌》邬晓明;66
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