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《审计与理财》2021年05期
 
更新日期:2023-04-11   来源:审计与理财   浏览次数:137   在线投稿
 
 

核心提示:目录特稿砥砺奋进求实效真抓实干敢作为持续深化和拓展人大审计整改督办工作4-6审计案例公款私用、公私混用的猫腻钱洪羽;7-8经验

 
 目录
特稿
砥砺奋进求实效 真抓实干敢作为 持续深化和拓展人大审计整改督办工作4-6
审计案例
公款私用、公私混用的猫腻钱洪羽;7-8
经验交流
对“审、纪”联手监督的理论和实践探讨王爽;王华永;8-11
开展对乡镇自然资源资产审计项目的几点体会谢晓琼;12-13
审计实务
如何利用大数据提升内部审计质效阮文红;严弘宇;14-16
高校“巡审联动”监督机制研究——以Z高校为例葛盛晓;16-18
内部审计沟通的常见问题及应对措施邵梁頔;19-20
商业银行非信贷资产信用风险审计存在问题及内部审计重点探究胡超;21-22
理财广场_政府理财
新经济形势下土地增值税清算风险管控策略李晓应;23-24
理财广场_企业理财
大数据背景下企业内部审计工作优化探讨侯紫媛;陶智南;25-27
国有资产管理存在的问题及原因分析黄璞;28-29
论大型集团企业财务共享模式下财务转型策略郭建;30-31
大数据时代基于云计算的集团企业全面预算管理分析安小娜;32-33
财审论坛
本土与全球:“双循环”新发展格局的辩证思维与空间向度邹水生;34-35
工程项目资金管理策略之我见张品;36-37
微信公众号在高校财务管理战略中的应用涂炎棱;38-40
内部控制视角下高校科研经费管理存在的问题及对策邵欣欣;40-42
新会计制度下事业单位会计核算工作的要点分析曹巨珠;43-44
新《证券法》实施对会计师事务所上市公司审计业务的影响研究王华桢;45-46
审计全覆盖任务落实与“租购并举”制度建设的协同发展研究王一子;47-48
吹哨人制度和政府介入型审计对舞弊防范的启示李沁凇;49-50
内部审计成果利用问题研究钱文杰;51-52
财务转型升级背景下业财融合路径的探讨韩真真;53-54
区块链技术下审计行业的机遇、挑战及其应对许宸毓;55-57
业财融合背景下财务队伍建设的相关研究杨迎;58-59
财审博览
时事聚焦60
赣审动态61-63
文苑
理想如灯 信念是帆——重读《可爱的中国》有感胡楚楚;64
审计人,在路上赖昌勇;64
我深深地爱着你李细莲;64
党旗在我心中飘扬——庆祝中国共产党成立100周年有感吴冬惠;1
江西省审计厅联合江西司法警官职业学院开展音乐党课联谊活动喻霜晓;杨涛;2+65
董琪作品董琪;66
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