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《审计与理财》2021年10期
 
更新日期:2023-04-11   来源:审计与理财   浏览次数:85   在线投稿
 
 

核心提示:目录特稿以审计助推基层现代化治理走深走实蒋琳;4-5经验交流铁路企业内部审计整改问题及对策研究靳征;6-7政策落实跟踪审计方法探

 
 目录
特稿
以审计助推基层现代化治理走深走实蒋琳;4-5
经验交流
铁路企业内部审计整改问题及对策研究靳征;6-7
政策落实跟踪审计方法探究杜昕;8
审计案例
人行某县支行历史遗留房产保全的审计调查案例分析王诗凡;曾清华;曹剑;胡相凤;9-10
审计实务
部队审计问责制存在的问题及思考韩中为;11-12
提升内部审计质效的思考揭旻茹;13-14
新阶段基层央行同级审计的实践与思考陈俊兴;16-17
以关键控制点为导向的采购全过程审计陈晓丽;18-20
基层央行开展非现场审计的现实思考朱斌;付俊良;颜友青;20-21
民法典视角下基层央行合同管理审计与实例分析魏茹;22-23
理财广场_政府理财
优化农商行内控环境助力风险防控的策略探究麦泽民;24-25
理财广场_企业理财
国企财务会计向管理会计转型的问题及其解决措施何娜;26-27
电力多经企业财务共享中心的探索与实践廖雯;28-29
铁路建设公司税收筹划问题及对策张谨;30-32
财审论坛
长期股权投资会计核算模式的国际比较王天怡;宋夏云;32-35
浅析高校工程内部审计的发展历程和趋势何海梅;36-37
国有林场绩效工资分配和激励作用探析——以泉州市国有林场为例谢德方;38-40
大数据时代下审计风险成因及防范策略研究范钦;40-42
区块链技术对会计审计的多重影响及发展路径翟岁兵;43-44
强化财务审计机制对规范财务管理的作用与对策探析程彩霞;杨寿有;45-46
“三权分置”下土地经营权担保融资的隐患与化解对策赖华子;47-48
加强供电企业资产内控管理的策略探析陈翔;喻阳琛;49-50
医院内部价格管理PDCA循环法探究鲁燕峰;赖淑萍;吴焱;刘友花;51-52
建立良好的高校内部审计人际关系路径探讨张红;罗芹;53-54
基于三角模糊层次分析法的基层央行内部风险评估研究梅强;张丛煌;55-57
用好创建载体 提升服务水平——人行奉新县支行大力开展模范机关创建活动吴宜斌;刘胜勇;58-59
财审博览
时事聚焦59-60
赣审动态60-61
文苑
立秋高联民;62
没有共产党就没有新中国——庆祝中国共产党成立100周年杨春玲;1
全省审计机关第四届运动会及文艺汇演取得圆满成功2+63
董琪作品董琪;64
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