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《审计与理财》2022年05期
 
更新日期:2023-04-11   来源:审计与理财   浏览次数:89   在线投稿
 
 

核心提示:目录特稿做好审计常态化经济体检高质量服务省域治理现代化陈怡璇;4-6经验交流基于大数据下央行内审信息化建设路径探索王依军;6-8

 
目录
特稿
做好审计常态化“经济体检” 高质量服务省域治理现代化陈怡璇;4-6
经验交流
基于大数据下央行内审信息化建设路径探索王依军;6-8
经济责任审计领导干部履职精准画像的思考润雪;9-10
审计实务
农户改房补贴去哪儿了?——关于对农户改房补贴资金管理与使用方面审计的思考葛茹;11-12
如何进一步深化审计成果的开发与运用陈清远;12-14
浅议Excel在鉴证业务审计中的应用洪明发;魏蓉蓉;15-16
街道(乡镇)基层领导干部自然资源资产离任审计中的问题探讨李洁;17-18
高校基建项目全过程跟踪审计的问题及对策研究聂福英;19-20
基层央行国家重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计的重点与方法舒尚;刘红梅;蔡颖俊;20-21
理财广场_理财前沿
我国中小企业发展的税收优惠政策激励措施探讨秦光伟;22-24
理财广场_政府理财
行政事业单位国有资产管理模式创新探析牟晓巍;25-27
理财广场_企业理财
精益制造下制造业企业成本控制探析欧元素;28-29
中小企业内部风险控制与规划乐彦;30-31
基于哈佛分析框架的宁波A饰股份有限公司财务分析任禹蒙;32-34
地方国有企业债务风险成因及风险防控对策周旋风;34-35
财审论坛
基层央行法律顾问、公职律师的履职瑕疵与优化策略——以某市中支为例聂小平;付俊良;邱蕾;36-37
智能时代高校财务人员职能拓展的思考孙瑜;钟思棋;冯筝筝;38-40
强化国有企业内审工作的对策及建议王丽竹;40-42
写字楼租赁企业内部控制存在的问题及解决对策刘学军;43-45
企业存货管理中存在的问题及对策秦旭霞;46-47
完善内部控制建设 促进业财融合发展张瀛文;48-50
内部审计信息化研究进展初探赵帅领;50-52
乡村振兴战略下社会审计参与社会治理的作用与实践路径张灏;53-55
互联网金融的洗钱风险和反洗钱机制探究张璞;56-57
高校实物资产管理中的内控策略探讨彭丽华;58-60
地勘单位内部控制优化探讨李翠;60-62
文苑
展播红色电影扬党史 汇聚革命精神助振兴——审计人驻村故事之红色经典电影展播蔡令之;63-64
青春正当时 奋斗永不止葛茹;1
江西省审计厅办公室党支部开展“筑牢安全防线 共建平安江西”国家安全教育主题党日活动2
赣审动态63
赣州市审计局组织干部职工参观《中央苏区青年运动史》图文展周霏;65
提升环境形象 助力疫情防控陈娟;65
《深山古桥》邬晓明;66
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