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《审计与理财》2022年06期
 
更新日期:2023-04-11   来源:审计与理财   浏览次数:59   在线投稿
 
 

核心提示:目录特稿巡察审计双联动构建监督大格局廖南生;4-5经验交流红色审计学习下的现实应用吴穹;陈绚;5-7审计案例一张五百万借条牵出的

 
目录
特稿
巡察审计双联动 构建监督大格局廖南生;4-5
经验交流
红色审计学习下的现实应用吴穹;陈绚;5-7
审计案例
一张五百万借条牵出的“刑事案”廖钱华;8-9
审计实务
云审计下加强央行内审信息化建设的思考蒋筠;胡祥;9-10
如何提出高质量审计建议的几点思考任智勇 ;林琳 ;刘俊廷 ;11-12
刍议大数据时代视角下基层央行内审工作的探索与变革廖艳艳;陈永春;13-14
公立医院内部审计工作现状与改进探讨代潇潇;15-16
企业审计风险的成因及防范策略探究张静;17-19
理财广场_政府理财
事业单位政府资产管理中的问题及改善建议牛雪梅;20-22
理财广场_企业理财
地勘单位改革背景下财务管理的改革与创新钟嫄;22-24
大数据和数据挖掘技术在烟草行业财务管理中的应用陈秋锦;25-26
财审论坛
以支付服务的“实”和“效”努力实现金融的“普”和“惠”苏芳;27-28
应收款项减值“预期信用损失法”及其案例应用探析段建平;28-30
“滴滴出行”公司盈利模式路径研究李倩;31-33
*ST科迪关联交易始末王艳丽;周林净;34-36
高科技产业上市公司研发支出会计处理问题的研究秦佳音;36-38
大数据时代背景下企业会计信息质量研究曹大伟;39-40
新常态下的行政事业单位国有资产管理探析许莉莉;41-43
信息化视角下的财务共享服务平台建设分析高宇;44-46
从《政府工作报告》视角探寻中小企业发展的组合路径刘胜勇;梁爽;47-48
新形势下国有企业财务监督存在的问题及对策黄清;48-50
财务共享服务在影院行业集中会计实施方案的研究任虎刚;51-53
企业合规管理与内部控制建设整合研究周瑜君;54-56
中小券商资产证券化业务内部控制问题及对策研究郭嘉;57-59
基于AVPLAN系统的军工固定资产投资项目管理策略邓辉;60-61
事业单位提高预算绩效管理水平的措施程嘉滢;62-63
文苑
切实把“民之所忧,我必念之;民之所盼,我必行之”落实到审计实践中兰爱金;64
稳经济 保民生 促增长本刊评论员;1
实纪:万载县审计局开展乡村振兴补助资金专项审计调查肖青;2
《江南沙漠》江丹;66
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