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《审计与理财》2022年07期
 
更新日期:2023-04-11   来源:审计与理财   浏览次数:164   在线投稿
 
 

核心提示:目录特稿研究型审计初试锋芒九江市审计局某民生项目审计结硕果洪兴旺;4经验交流打好审计监督与纪检监察监督协作组合拳段红梅;5-6

 
目录
特稿
研究型审计初试锋芒——九江市审计局某民生项目审计结硕果洪兴旺;4
经验交流
打好审计监督与纪检监察监督协作“组合拳”段红梅;5-6
审计推动高质量发展的着力点和实现路径张蓉;6-8
全面推行责任制是提高效能的有效途径宋小清;9-10
审计案例
“小岗位”挖出“大内盗”——审计揭露某县财政局会计贪污公款纪葛茹;11-12
审计实务
论“双循环”新发展格局下的政府审计改革研究余丽双;13-14
电商企业财报审计风险探究张晓宏;15-17
审计助力实现“双碳”目标的路径探讨徐悦;陈希晖;18-20
高校财务审计工作存在问题及解决对策刘日龙;20-22
数字化背景下贸易企业内部审计及改进策略分析祁飞;23-25
事业单位经济责任审计中的问题及解决方法探究冯丽珺;26-27
新形势下如何做好国有企业内部审计席宁;28-30
理财广场_理财前沿
政府采购合同线上信用融资个案调查与思考温智良;30-31
业财融合在上市公司财务管理中的应用策略付文君;32-33
理财广场_政府理财
事业单位预算执行动态监控体系优化研究麦肖君;34-35
激活农村国债购买力 注入乡村振兴新动能——以奉新县国债销售情况为例刘胜勇;梁爽;36-37
理财广场_企业理财
论ERP环境下如何实施企业会计业务流程郝丽萍;37-39
我国上市公司成本费用粘性的因素探析郑鹏举;40-41
新时期房地产企业财务风险及防范探析袁艳;42-43
财审论坛
大数据时代国有企业财务管理信息化建设的探索王刚;44-46
政府审计的专业化顾问职能探讨刁雪林;47-49
中小企业内部控制研究王世峰;50-51
论中小企业财务共享及应用策略邬婷婷;52-53
电信运营商省级分公司市场经营线提质增效机制探讨孙双夏;54-55
房地产公司流动性风险的成因及对策研究张太邦;56-57
大数据下企业财务管理创新分析研究——以TCL科技为例赵百爽;58-59
国有企业混改中财务整合存在的问题及对策周洁玲;60-62
文苑
十年审计路 青春无悔行易特特;62-63
财审博览
赣审动态64
学习党的光辉历史 汲取砥砺奋进力量易细平;1
在党五十年 初心永不变——省审计厅举行“光荣在党50年”纪念章颁发仪式叶敏;高柳珠;2
九江市审计局开展“七个一”系列活动庆“七一”黄超凡;65
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