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《审计研究》2017年03期
 
更新日期:2024-08-13   来源:审计研究   浏览次数:462   在线投稿
 
 

核心提示:目录政策措施落实情况跟踪审计研究政策措施落实情况跟踪审计实务研究上海市审计学会课题组;林忠华;12-18国家重大政策措施落实情

 
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政策措施落实情况跟踪审计研究
政策措施落实情况跟踪审计实务研究 上海市审计学会课题组;林忠华;12-18
国家重大政策措施落实情况跟踪审计管理创新研究 浙江省审计学会课题组;陈英姿;王祥;张斌;19-22+29
政策措施落实情况跟踪审计中提高审计判断质量的路径分析 审计署重庆特派办理论研究会课题组;吕劲松;邓世军;23-29
中国审计学会举办2017年度审计理论研究骨干培训班 2
中国古代审计方法方式考论 方宝璋;3-11
国家审计推进现代预算管理的路径探讨 池国华;陈汉文;30-35+73
国家审计研究的现状与思考——基于SSCI期刊的分析 黄溶冰;王丽艳;36-44
养老基金云审计系统的构建 张永杰;罗忠莲;45-52
大数据环境下财政审计数据分析研究 裴文华;成维一;53-58
审计监管约谈方式与投资者感知的会计信息可信性——一项实验证据 刘文欢;何亚南;张继勋;59-64
大股东股权质押会影响审计师决策吗?——基于审计费用与审计意见的证据 张俊瑞;余思佳;程子健;65-73
媒体报道、职业能力异质性与审计质量 吕敏康;冯丽丽;74-81
审计质量、社会信任和并购支付方式 武恒光;郑方松;82-89
自愿性披露内部控制审计费用能够提高内部控制审计独立性吗? 汤晓建;张俊生;90-96
审计师变更、事务所转制与股价崩盘风险 耀友福;胡宁;周兰;97-104
内部控制、产权性质与盈余管理方式选择——基于2007~2015年A股非金融类上市公司的实证研究 张友棠;熊毅;105-112
2017年《审计研究》投稿须知 113
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